岗位职责:
1、负责拟定内部审计流程、内部控制制度;
2、负责本部门内部控制制度的指导、宣贯工作,并开展内部审计工作;
3、负责对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
4、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;
5、公司交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、5年以上审计经验,有会计师事务所经验优先,有专业资格证书者优先;
3、熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等;
4、具有良好的综合素质及沟通技巧,抗压性强。