岗位职责:
1、协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划;
2、协助配合外部审计师完成公司上市年度审计相关资料对接,问题沟通解答,年报系统填列等;
3、结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展内部审计项目,包含但不限于财务收支和内控审计、尽职调查审计、经济责任审计及关联交易审计等;
4、完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、经济、管理类相关专业;
2、具有良好的适应能力和学习能力,性格开朗,责任心强,对数字或业务较为敏感,喜欢思考并积极反馈建议;
3、熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
4、熟练财务系统软件及Office办公软件操作,对用友等财务系统有实际操作经验者优先。