工作内容:
1、负责对公司的经营管理全过程进行审计;
2、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项;
3、对公司会计资料、会计核算和合法性、合规性、真实性、完整性进行审计,对公司经济活动、资金收付、资金安全进行监督、检查,保证资金安全;
4、对公司内部控制进行监督、检查、并提出合理意见,防止出现各种舞弊行为;
5、负责审计过程中与相关部门的协助和沟通,督促审计结论和审计建议整改落实;
6、及时发现公司潜在的问题和风险,评估公司经营风险,提出改进建议;
7、完成审计部门其他工作;
任职要求:
1、年龄35岁以下;
2、财经类专业本科毕业,审计或会计中级职称,五年以上审计或财务工作经验;
3、熟练掌握办公软件,懂硬件、有互联网企业工作经验的优先;
4、善于学习新知识,思维敏捷,有良好的沟通能力和文字表达能力;
5、工作责任心强,忠于职守,敢于担当;
6、有良好的团队合作意识。